根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,唐河县审计局派出审计组对县审计局机关及所属单位2022年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,审计结果如下:
一、被审计单位基本情况
唐河县审计局是唐河县人民政府组成部门,主要负责依法履行审计监督职能,对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任等。
二、审计发现的主要问题
(一)违反预算绩效管理规定方面。
部门、单位预算绩效管理制度不健全。
2022年度,县审计局未编制年度绩效目标、未开展年度绩效监控、未开展年度绩效评价。
(二)违反国有资产管理规定方面。
对固定资产未进行定期盘点,及时核实核销资产。
2022年度,县审计局对固定资产未进行定期盘点,及时核实核销资产。
三、审计处理及整改情况
对上述问题,县审计局已经依法出具审计报告、下达审计决定书,具体整改情况由其自行公告。
唐河县审计局
2023年12月30日
主题词:唐河县审计局关于县审计局2022年度部门预算执行等情况审计的审计结果公示 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2023123010263550 | 文 号 | |
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发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2023-12-30 10:26:35 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |